电脑管理制度\\_new



良特电子科技(东莞) 良特电子科技(东莞)有限公司 IT 管理制度
根据公司质量管理体系,以及计算机应用的需要,由 IT 部制定本管理制度,并 负责本管理制度的具体执行。 一、计算机硬件管理: 计算机硬件管理:
  1、公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产,根据实际工作需要配备给各部 门人员使用,各部门使用人员必须加以爱护、保持整洁,并保证良好的使用环境。
  2、 由 IT 部对公司所有计算机设备进行统一编号, 建立计算机硬件明细台帐, 并定期 对硬件进行维护、检查各部门使用情况。
  3、 设备添置、更换、升级:由各部门根据实际工作需要提申请,IT 部确定具体需求 配置,书面申请经总经理批准后由采购部采购,货品购回时由 IT 部验收设置交付 部门使用。
  4、 硬件故障:各部门使用人员发现硬件故障时,应及时向 IT 部说明情况,由 IT 部 进行确定并及时处理,各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。
  5、 部门如需领取耗材,需到 IT 部填写耗材申请单。申请单须清晰注明耗材申请原 到 因。申请经财务副总经理批准后,由 IT 部进行?理 ?理发放。(也可以把此部门配件 ?理 交由仓库发放。)
  6、计算机的使用人即为该设备的责任人,使用部门为责任部门。未经责任部门经理 批准,任何人不得使用其他部门或他人计算机。
  7、持有手提电脑的?员工离职前做好工作交接后需把手提电脑随同离职表一起带给 IT 确认签字。
  8、IT 部负责对公司所有电脑硬件、通讯网络使用情况的督查和监控。 二、计算机软件管理 计算机软件管理
  1、 软件的使用:各部门及人员所使用的软件,由各部门会同 IT 部共同确定,由 IT 部进行登记。
  2、 公司需用的软件,由 IT 部统一购买、保管,并登记造册。各部门的专用软件,由 部门经理安排使用,IT 部保管备案。
  3、 软件的安装、删除和升级:由各部门根据工作需要,提出书面需求申请,经部门
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经理批准后,交由 IT 最后确认才进行安装、删除和升级。未经 IT 部批准,各部 门和人员不得自行进行上述操作。
  4、软件故障:各部门使用人员发现软件故障时,应及时向 IT 部说明情况,由 IT 部 进行确定并及时处理,各部门人员不得擅自处理。
  5、 员工不得私自在工作机上安装与工作无关的程序,mp
  3、影音文件播放程序、 聊天工具、游戏等。
  6、 工作时间(包括加班时间)公司员工不得使用工作用机玩游戏,听音乐观看电影。
  7、移动存储设备使用管理: 为了防止公司资料非法外流以及病毒入侵公司内部网络, 严格限制员工使用外来软盘、光盘、移动硬盘等移动存储设备。
  8、 网络下载管理:为了防止病毒侵入公司内部网络,不得随意下载文件、信件。
  9、使用外网邮件:员工在打开外网邮件时必须激活防火墙或“麦咖啡(Macfee)邮件 监控”程序。
  10、 软件安装和使用过程中病毒的预防:员工不得在工作机上安装来历不明的软
件;安装软件前,应对该安装盘进行杀毒。安装软件时应打开防火墙,防止病毒 入侵。
  11、 软件的版本管理和控制: 为了防止公司内的软件版本混乱和文件格式不兼容,
由 IT 部??公司内工作用软件的版本升级。做到统一版本、统一升级。由于员工 个人升级软件版本造成的文件格式不兼容问题一律由该员工负责。
  12、 脑) 三、公司局域网管理: 公司局域网管理:
  1、 部门新进员工在服务器文件目录下个人专用目录的创建,应由员工所在部门经理 签字或主管副总到 IT 部签写局域网员工变更权限登记表,并签字生效,IT 部凭 或主管副总到 单设定用户名、密码,创建目录及分配访问权限。
  2、 由于员工工作的调动等情况需更改目录访问权限者,应由员工所在部门经理签字 或主管副总到 IT 部签写局域网员工变更权限登记表,并签字生效(特殊情况须总 经理审批签字) ,IT 部凭单重置用户密码、目录及访问权限。
  3、对于离职人员目录访问权限的删除及相关数据的备份,应由员工所在部门经理签 并签字生效, 部凭单删 IT 字或主管副总到 IT 部签写局域网员工变更权限登记表, IT 部负责对公司所有电脑软件使用情况的督查和监控。 (包括部门经理手提电
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除目录访问权限并对相关数据进行备份。
  4、 每位使用公司文件服务器的员工, 其对应个人专用目录下均有如下目录: “部门” 、 “领导”“公有” 、 。目录的操作权限分别如下: 公有 a、 本人有完全控制的读写权限 b、 公司其他人员均仅有读取权限 部门 本人有完全控制的读写权限 a、 本人
b、所在部门内所有其他人员均仅有读取权限 c、 所在部门以外所有人员均无任何访问权限 领导 本人有完全控制的读写权限 a、 本人
b、 仅公司领导有读取权限 c、 除以上人员外公司其他人员均无任何访问权限 说明: 说明: a、 如部门内部员工间进行数据交换,可在本人专用目录下的“部门”中进行; b、 如部门以外员工间进行数据交换,可在本人专用目录下的“公有”中进行; c、 数据交换执行完毕请务必及时清理。
  5、各部门使用人员, 必须将本地计算机和文件服务器相关目录中的工作数据定 期进 行备份,以防止因硬、软故障造成数据资料损失,备份由 IT 部执行,备份资料统 一存入公司资料室。
  6、为推进公司无纸化办公、提高工作效率、降低办公成本。IT 部使用 NOTES 软件, 设置内部局域网邮箱,并为每人设置内部电子邮件地址,各部门使用人必须定时 设置内部局域网邮箱 进行查看、回复、整理,所有邮件数量不得超过 10 条。(备选)
  7、禁止将与工作无关的图片、音频、视频等文件存放于工作所用电脑或公司文件服 务器,绝对禁止将含有淫秽、色情、暴力的文字、图片、音频、视频等文件存放 于工作所用电脑或公司文件服务器。如违反上述规定,公司将追究责任并严肃处 理,因此导致的电脑故障或损坏,则由本人承担一切责任。 四、Internet(互联网)使用管理: (互联网)使用管理:
  1、 公司注册域名为:http://www.exceltek.com.cn 公司邮箱域名为:http://mail.exceltek.com.cn 凡有访问 Internet 的权限的用户电脑, 默认主页地址必须设为两者之一, IE 公司
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员工有责任熟记公司域名及邮箱域名。
  2、任何时间公司员工不得使用公司的电脑浏览淫秽、色情、暴力、违反国家安全的 网站。
  3、工作时间(包括加班时间)公司员工不得浏览与工作无关的网站,不得下载与工 作无关的文件,包括 mp
  3、Flash、影音文件、游戏等。
  4、公司全体同仁不得使用BT,P2P,PPS 等可给公司网络造成严重带宽压力的软件进 行下载,一经发现,IT 部即刻查封 IP,截止时间以总经理批示可重新接入公司网 络为准,其间造成的不能正常访问公司局域网及互联网等故障及损失,由本人承 担一切责任。
  5、工作时间(包括加班时间)公司员工不得通过网络玩在线游戏,听音乐观看电影。
  6、工作时间 (包括加班时间) 公司员工不得使用任何网络聊天工具, 包括 QICQ、 ICQ、 MSN、网易泡泡等,不得进入聊天室聊天(公司允许聊软除外)。
  7、公司员工上网时必须激活杀毒软件,不得随意下载文件、信件,防止病毒侵入公 司内部网络,如违反该规定,一切后果由本人承担。
  8、各部门上报的因工作需要的上网名单,经公司领导批准后,由 IT 部统一调配公司 员工上网权限。对于私自盗用他人上网权限的用户,按有关规定处理。
  9、公司为工作需要员工统一分配 Email 地址,各使用人员必须定时进行查看、回复、 整理。
  10、 公司员工不得私自更改本机 IP、DNS、网关地址。对于因私自更改造成的一切
后果由本人承担。
  11、 公司员工不得使用他人电脑上网,不得将外人带入公司使用公司电脑和通过
公司内网上网。
  12、 无上网权限的员工因工作需要,经部门主管或经理批准后,统一到部门公用
机或 IT 部上网。 五、信息安全管理: 信息安全管理: 、目的 一) 目的 、 制定信息安全制度的目的是: 确保良特公司的网络系统运行在一种合理的安全状 态下,同时不影响公司员工使用网络。 具体目标包括:保障数据安全和系统安全。
  1、数据安全
  1) 防止未经授权修改数据;
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  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
防止未经发觉的遗漏或重复数据; 防止未经授权泄露数据; 确保数据发送者的身份正确无误; 确保数据接受者的身份正确无误; 数据的发送者、接受者以及数据的交换仅对发送者与接受者是可见的; 在取得明确的可访问系统的授权后,才能与该系统通信。

  2、系统安全
  1) 防止未经授权或越权使用系统;

  2) 控制网络流量, 防止过量的访问使系统资源过载导致的系统崩溃。 内部网 络流量超负荷,保障外网服务(Internet)、内网邮件服务(Notes)的安全。 、适用范围 二) 适用范围 、 信息安全制度适用于:
  1. 任何与良特公司网络设备相连的 IP 网络,所有连接到上述网络上的设备;
  2. 任何良特公司所属数据传输经过的网络,所有上述网络上传输的数据;
  3. 对数据进行管理的人员,如果要将新的设备增加到良特公司的网络中,适用于 该项目的负责人;
  4. 所有连接到良特网络中的设备,以及良特公司职员在该网络中使用的任何设 备。 、责任 三) 责任 、 在信息安全制度的涉及范围内, 每个部门的信息安全由部门负责人或由其指定专 人来负责。 四) 内容 、内容 、
  1. 内部人员的攻击,包括有意和无意两种。主要表现为:
  1) 保密观念不强,或不懂遵守保密守则,随便泄漏机密;打印复制机密文件;随 便打印出系统保密字或向无关人员泄露有关机密信息;
  2) 由于业务不熟练、操作失误,导致文件丢失或者误发,或因未遵守操作规则而 造成泄密;
  3) 因规章制度不健全造成人为泄露事故,如对机密文件管理不善,各种文件存放 混乱,违章操作等造成不良后果;
  4) 素质差,缺乏责任心,没有良好的工作态度,明知故犯,或有意破坏网络系统 和设备;
  5) 利用窃取系统的磁盘、磁带或纸带等记录载体或利用被废弃的打印文件、复写 纸来窃取系统用户信息;
  6) 通过非法窃取他人的用户名和口令来进入他人的计算机,拷贝文件或进行破 坏;
  7) 使用带有病毒的外来介质,带毒的磁盘、存储设备;
  8) 浏览具有恶意代码的互联网网页。
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  2. 外部人员的攻击或非法访问

  1) 外来设备企图联入本企业的局域网;
  2) 通过物理连接试图窃取管理员身份、或窃取重要文件;
  3) 通过发送病毒邮件、蠕虫攻击;
  4) 外部人员非法在本企业局域网中安装、使用木马、嗅探器等程序。
  3. 技术故障所带来的威胁。通常指突发事故
  1) 由于硬件原因造成系统的故障;
  2) 人为删除系统重要文件: BOOT.INI、 NTDETECT.COM、 NTLDR、 IO.SYS、 MSDOS.SYS、 C:\WINDOWS 目录及其中的文件等;
  3) 新软件、硬件的不当安装引起系统无法正常使用;
  4) 内部人员擅自使用其他软件或更改网络配置(如 IP 地址)导致服务器不能正常 工作;
  5) 由于不可抗拒的因素导致硬件损坏。
  4. 数据的意外丢失
  1) 由于硬件的损坏导致数据丢失;
  2) 由于系统的不稳定导致数据丢失;
  3) 电力系统故障造成的数据丢失; 、解决方案 五) 解决方案 、
  1、软件资源的安全和管理方案 主要规范软盘、光盘、移动存储设备使用、网络下载、使用外网邮件、软件安装 和使用过程中病毒的预防及使用控制。
  2、数据资源的安全和管理方案
  1. 数据存储的安全管理
  1) 存放有业务数据或程序的磁盘、磁带或光盘,应视同文字记录妥善保管。必须注 意放磁、防潮、防火、防盗,必须垂直放置;
  2) 对硬盘上的数据,要根据安全分级建立有效的权限,并严格管理,对于内部访问 级和机密级的数据要进行严格的 NTFS 权限设置和必要的加密, 以确保硬盘数据的 安全;
  3) 存放有业务数据或程序的磁盘、磁带或光盘,管理必须落实到人,并分类建立登 记薄,记录编号、名称、用途、规格、制作日期、有效期、使用者、批准者等;
  4) 对存放有重要数据的磁盘、磁带、光盘,至少要备份 1 两份 两
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